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加强经济管理
规范经济责任
——我院加强内部审计工作
为了完善内部审计管理办法,进一步规范和加强内部审计工作,近日,我院出台了《一勘院内部经济责任制审计实施细则》,并于六月二十九日开始执行。
《一勘院内部经济责任制审计实施细则》(以下简称《细则》)是我院依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及《一勘院内部审计管理办法》,结合该院实际情况和经济管理工作的需要制定的。《细则》共九条,对内部审计的范围、权限、程序及审计单位的职责都作了具体规定和要求,同时还规定审计面以每年不低于被审单位的30%-40%,对院属各单位的财务收支、资产质量、经营状况以及投资建设项目等有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价。
《细则》的实施将对该院的经济管理及经济有序发展起到积极的推动作用。
(李连仓)
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